
4月稅率從16降到13,以前月份有還沒有開票的,現(xiàn)在在申報3月份增值稅的時候,把沒開票的部分,填在未開票收入欄,那是在做3月份的憑證時要體現(xiàn)這部分未開票收入是嗎,具體分錄是怎樣的,后面再開了發(fā)票,又怎么入賬
答: 你好。處理跟正常銷售分錄一樣。開票就沖減無票收入,申報時無票收入填負(fù)數(shù)
4月稅率從16降到13,以前月份有還沒有開票的,現(xiàn)在在申報3月份增值稅的時候,把沒開票的部分,填在未開票收入欄,那是在做3月份的憑證時要體現(xiàn)這部分未開票收入是嗎,具體分錄是怎樣的,后面再開了發(fā)票,又怎么入賬
答: 要體現(xiàn)。正常借應(yīng)收或者銀行 貸收入 開發(fā)票不用再記賬了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
4月1起增值稅率下調(diào),我司16%下降到13%,那屬于4月前的收入開票時在4月份是否能開16%?而且在申報3月份增值稅的時候?qū)@部分收入需要在申報表中確認(rèn)未開票收入繳納增值稅嗎?
答: 你好, 屬于4月前的收入開票時在4月份是開13%

