
開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票里面有簡(jiǎn)易征收的,這一部分是不能進(jìn)行抵扣的,這一部分銷(xiāo)項(xiàng)稅在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候怎么做分錄?
答: 簡(jiǎn)易征收是要單獨(dú)設(shè)置 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收
我們公司有部分發(fā)票是開(kāi)具的差額征收,5%的征收率(人力資源-代收代付),銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣比如說(shuō),我有120的進(jìn)項(xiàng),100的銷(xiāo)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方20,然后應(yīng)該是沒(méi)有未交增值稅但是實(shí)際操作的時(shí)候,100的銷(xiāo)項(xiàng)里面有5是5%的簡(jiǎn)易計(jì)稅法,不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,所以,實(shí)際繳納的增值稅就會(huì)有5那我做賬的時(shí)候,怎么才能在未交增值稅里面體現(xiàn)這部分呢
答: 你這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅做賬做貸簡(jiǎn)易計(jì)稅,成本做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)付職工薪酬? ?這個(gè)交稅做,借簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸銀行,這樣做,不是通過(guò)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額了,
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我公司有一部分是簡(jiǎn)易征收的,有一部分是非簡(jiǎn)易征收的,那非簡(jiǎn)易征收的。對(duì)方也只給開(kāi)了3%的普通發(fā)票,我們做銷(xiāo)售時(shí)是按13%做銷(xiāo)項(xiàng)稅
答: 你們銷(xiāo)售是按照實(shí)際開(kāi)票確認(rèn)的


小黎老師 解答
2018-11-01 13:13
零零淼 追問(wèn)
2018-11-01 13:23
小黎老師 解答
2018-11-01 13:28
零零淼 追問(wèn)
2018-11-01 13:47
小黎老師 解答
2018-11-01 14:58