公司公戶收到一筆款,但是不知道是什么款怎么入賬? 問
可先按預(yù)收賬款處理 答
目前是不是有進(jìn)口不征,出口不退的操作嗎?還是說反 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
公司給職工買的零食飲料和購物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答

一般納稅人實(shí)行簡易征收的,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我做銷售收入分錄時(shí),增值稅應(yīng)該放哪個(gè)科目,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)嗎?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易征收
老師,就是發(fā)票認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的,認(rèn)證時(shí)分錄是怎么寫:稅費(fèi)借方是寫:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))還是:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!借方寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2016.4.1購入原材料10000計(jì)入在建工程,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1700轉(zhuǎn)入增值稅進(jìn)項(xiàng)并已抵扣。事實(shí)是2016.5.1之后購入的不動產(chǎn)及其原材料的進(jìn)項(xiàng)稅才能抵扣。所以1700進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。分錄如下:2016.4.1購入并抵扣: 借:原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 1700
答: 5月1之后的可以抵扣,之前的不能抵扣,就是視頻的分錄

