老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

請問老師,企業(yè)有部分發(fā)票開出為簡易征稅,那么進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不是轉(zhuǎn)出增值稅進(jìn)項額度等于簡易征收的銷項稅額就行?
答: 同學(xué)您好,您簡易計稅的是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,您用于簡易計稅的部分的進(jìn)項稅額就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
月應(yīng)繳納銷項稅額=什么!、月增值稅銷項稅額2、月增值稅進(jìn)項稅額 3、進(jìn)項轉(zhuǎn)出4、結(jié)轉(zhuǎn)上月抵扣進(jìn)項稅額5、本月進(jìn)項稅加計抵減10%6、本月簡易征收3%(開出去的水費發(fā)票)
答: 你好:月應(yīng)繳納銷項稅額=月增值稅銷項稅額-月增值稅進(jìn)項稅額+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-結(jié)轉(zhuǎn)上月抵扣進(jìn)項稅額-本月進(jìn)項稅加計抵減10%+本月簡易征收3%(開出去的水費發(fā)票)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出占當(dāng)期進(jìn)項稅額之比是1.84%,免稅和簡易征收銷售額占銷售額合計之比為27.31%,這個配比異常預(yù)警怎么解釋呢?
答: 你好 1. 先去看看進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是為什么原因 然后去看看 當(dāng)?shù)剡M(jìn)項稅是多少 然后 去解釋 看你進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出原因是否正常 2; 你免稅的和簡易計稅的 銷售額看下是否 是你們主要范圍的業(yè)務(wù)內(nèi)容如果是真實的話據(jù)實 解釋就行了。按實際業(yè)務(wù)走賬報稅的

