現(xiàn)在公司里快一年的一些增值稅專業(yè)發(fā)票回不來(lái),為了避免滯留票風(fēng)險(xiǎn),所以先認(rèn)證后,在增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄能在無(wú)票的情況下做借管理費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)_-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?最后在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增
此間過(guò)客
于2018-10-29 20:05 發(fā)布 ??1345次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-29 20:12
你還,你不用這樣的,你直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣就好
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你還,你不用這樣的,你直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣就好
2018-10-29 20:12:14

同學(xué)你好
這樣就可以了嗎——對(duì)的;
2022-04-08 09:53:39

您好
您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05

您處理的分錄是不對(duì)的。
要這樣處理
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸 以前年度損益調(diào)整
借 以前年度損益調(diào)整
貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-02-26 15:05:28

你好,附加稅不用考慮,直接跟本期的進(jìn)項(xiàng)一起計(jì)算完,一起計(jì)提附加
2019-04-30 14:41:00
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