老師,請問穩(wěn)崗返還怎么做賬務(wù)處理? 問
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他收益、營業(yè)外收入 答
老師,有一個人做內(nèi)賬,一個人做外賬,內(nèi)外賬增值稅留 問
同學(xué)你好,如果想保持月月內(nèi)外賬都一樣。那么。做賬時內(nèi)外賬同步。 外賬抵扣時,內(nèi)賬做進(jìn)項 外賬不抵扣,內(nèi)賬掛 答
老師您好 其他應(yīng)收款金額200多萬 到注銷的時候 問
這個其他應(yīng)收款是你職工的是老板的嗎? 答
有哪位老師能解答一下我的疑問,好煩,不知道怎么搞 問
同學(xué)你好 你是什么問題呢 答
老師,請問我們收到一張電子承兌,然后我這邊簽收了, 問
“票據(jù)不在池”通常指該票據(jù)在銀行系統(tǒng)內(nèi)部流程尚未完成,或系統(tǒng)尚未完成處理。 答

9月計劃購貨一些設(shè)備。10月有兩種情況,支付給a公司貨款,發(fā)票已經(jīng),開票日期9月。未支付給b 公司,10月支付,但對方提前開票,票期9月。請問這兩種情況怎分錄。特別是9月份。應(yīng)該哪個計入應(yīng)付賬款和庫存商品?10月又怎計入,
答: 十月付款分錄借銀行存款等,貸應(yīng)付賬款
公司買材料,9月份只付了訂金,未發(fā)貨,10月份在未支付尾款的情況下把全額發(fā)票開了過來,11月份支付了尾款并發(fā)貨,整個會計分錄怎么寫
答: 9月份付定金的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等 10月份支付尾款 借:原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1.某公司20xx年9月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)9月5日,收到7月2日銷售給甲公司的商品貨款300000(2)9月11日,開出金額為6000元的轉(zhuǎn)賬支票一張,支付10-12月的倉庫租金。(3)9月13日,收到乙公司應(yīng)付的貨款150 000元(按合同該商品于10月12日交貨)。(4)9月18日,向某公司銷售商品一批,貨款計70 000元,收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張。(5)9月22日,開出金額為40000元的轉(zhuǎn)賬支票一張支付本月的水電費。(6)9月30日,計算確定本月管理用的固定資產(chǎn)折舊日費用為5 000元。要求:分別采用收付實現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制核算基礎(chǔ)計算該公司9月份的收入、費用。
答: 你好同學(xué),稍等回復(fù)您




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鑫鑫老師 解答
2018-10-22 07:45
小柒 追問
2018-10-22 07:52
鑫鑫老師 解答
2018-10-22 07:54