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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-11-28 09:33

9月份付定金的分錄 
借:預(yù)付賬款 
      貸:銀行存款等 
10月份支付尾款 
借:原材料 
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
      貸:預(yù)付賬款 
            銀行存款

惘然 追問(wèn)

2018-11-28 09:35

老師,是10月份沒(méi)有支付尾款的情況下就開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),11月份才付的尾款發(fā)的貨

張艷老師 解答

2018-11-28 09:35

借:原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:預(yù)付賬款 
      應(yīng)付賬款

惘然 追問(wèn)

2018-11-28 09:41

老師,那我10月份收到發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄

張艷老師 解答

2018-11-28 09:42

上面的分錄就是10月份收到發(fā)票的分錄了。 
借:原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:預(yù)付賬款 
應(yīng)付賬款

惘然 追問(wèn)

2018-11-28 09:45

那我是11月份才支付的尾款,對(duì)方才給我們發(fā)貨,這又怎么處理

張艷老師 解答

2018-11-28 09:46

您可以取得的發(fā)票先不入賬,等對(duì)方發(fā)貨后再入賬的。

惘然 追問(wèn)

2018-11-28 09:48

可是他們給我們開(kāi)的發(fā)票是跟其他的材料開(kāi)在了一起,所以沒(méi)辦法不入賬

張艷老師 解答

2018-11-28 09:51

您可以計(jì)入在途物資科目核算。

惘然 追問(wèn)

2018-11-28 09:56

你的意思是說(shuō)10月份的那個(gè)把原材料改成在途物資嗎

張艷老師 解答

2018-11-28 09:57

是的,就是這樣理解的。

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9月份付定金的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款等 10月份支付尾款 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
2018-11-28 09:33:24
貸:預(yù)付賬款一全額發(fā)票
2019-01-03 23:16:15
您好 請(qǐng)問(wèn)支付貨款跟材料驗(yàn)收入庫(kù)前面有沒(méi)有寫(xiě)分錄
2020-01-09 12:19:06
你好,本月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 下個(gè)月,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料 借;原材料 貸;預(yù)付賬款
2019-04-12 10:41:18
您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)材料收到了么有
2019-04-12 10:30:47
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