
有購進一批材料(材料已到),本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?
答: 你好,本月,借;預付賬款,貸;銀行存款 借;原材料 貸;應付賬款——暫估 下個月,借;預付賬款 貸;銀行存款 借;應付賬款——暫估 貸;原材料 借;原材料 貸;預付賬款
有購進一批材料,本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?
答: 您好 借:預付賬款 貸:銀行存款 請問材料收到了么有
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司用銀行存款3月已付材料款,但發(fā)票要隔月抵扣,本次如何做會計分錄?隔月發(fā)票到了又如何做分錄?
答: 您好,本次分錄,借:預付賬款,貸;銀行存款,同時暫估入賬,借;原材料,貸;應付賬款-暫估。隔月發(fā)票到了,先做,借:原材料,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:預付賬款,再做,借;原材料,負數(shù),貸;應付賬款-暫估,負數(shù)。

