公司用銀行存款3月已付材料款,但發(fā)票要隔月抵扣,本次如何做會計分錄?隔月發(fā)票到了又如何做分錄?
cindy
于2019-04-10 22:09 發(fā)布 ??830次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-04-10 22:12
您好,本次分錄,借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款,同時暫估入賬,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估。隔月發(fā)票到了,先做,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:預(yù)付賬款,再做,借;原材料,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估,負數(shù)。
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您好,本次分錄,借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款,同時暫估入賬,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款-暫估。隔月發(fā)票到了,先做,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:預(yù)付賬款,再做,借;原材料,負數(shù),貸;應(yīng)付賬款-暫估,負數(shù)。
2019-04-10 22:12:42

收到貨的時候 借:原材料 其他應(yīng)收款-暫估進項稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款
拿到發(fā)票根據(jù)金額 借:應(yīng)交稅費-進項 貸:其他應(yīng)收款-暫估
2019-04-11 14:37:30

你好,本月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
下個月,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料
借;原材料 貸;預(yù)付賬款
2019-04-12 10:41:18

8月末暫估入庫,9月初沖回到實際收到發(fā)票時在入賬
2014-09-06 21:26:43

您好
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
請問材料收到了么有
2019-04-12 10:30:47
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