
檢測費在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費用貸:銀行存款,這個月抵扣時如何做分錄記賬
答: 你好 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 借管理費用負數(shù)
行業(yè)檢測費用8月已錄借:管理費用—檢測費,貸銀行存款,可是發(fā)票尚未收到,由于某些原因,發(fā)票(專票)可能延后幾個月,現(xiàn)在11月應如何調(diào)整
答: 您好 收到發(fā)票時,把前面的分錄紅沖按照發(fā)票金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們是生產(chǎn)儀器的,當時付了檢測中心的檢測費:借:管理費用-檢測費,貸:銀行存款?,F(xiàn)在我們出貨了,又收到客人給我們的檢測費,這個檢測費我應該怎么入賬
答: 你好,收到客人給我們的檢測費??梢杂嬋脘N售費用,
一月份付款了一筆檢測費借:管理費用貸:銀行存款四月來發(fā)票了可以直接附票在后面嗎?還是調(diào)整前面的分錄借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用貸:預付賬款呢
民非組織請問下上個月交了醫(yī)社保,這個月退了一部分,這樣我要怎么做分錄,上個月做的是借管理費用-社保,貸銀行存款,那這個月退了部分費用怎么做賬
老師,年終獎1月支付的,12月份要不要計提?如果沒有計提的話,我1月份的年終獎是這樣做分錄嗎?借:管理費用_獎金貸:銀行存款


尊敬的香氛 追問
2019-12-10 11:36
meizi老師 解答
2019-12-10 11:39
尊敬的香氛 追問
2019-12-10 11:45
meizi老師 解答
2019-12-10 11:48