發(fā)現(xiàn)8月份有一個憑證錯了,借其他應(yīng)收貸其他應(yīng)付的 這個憑證入多了一個 怎么調(diào)整呢?是做相反分錄還是要做紅字呢
鄭布拉希莫維奇
于2018-10-16 14:28 發(fā)布 ??701次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
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你好,沖紅一份憑證就好
2018-10-16 14:29:25

老師財務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目,是增加本科目嗎
2018-11-15 14:08:05

你好,這個業(yè)務(wù)本來正確的憑證應(yīng)當(dāng)是?
2019-04-20 08:48:39

您好,可以的哦,做好這個分錄就是調(diào)整過來了
2024-03-08 13:26:54

在1月份,由于憑證做錯了,原本應(yīng)該計入營業(yè)外收入的部分錯誤地計入了其他收益。由于1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,直接在2月份通過“借其他收益,貸營業(yè)外收入”的方式進行調(diào)整是不合適的。
1.先沖銷錯誤的憑證:首先,需要沖銷1月份那張錯誤的憑證,即做一張與原憑證相反的憑證,以消除其影響。
2.重新做正確的憑證:接著,按照正確的會計處理方式,重新做一張憑證,將金額計入營業(yè)外收入。
3.調(diào)整1月份的損益表:由于已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了1月份的損益,還需要對1月份的損益表進行調(diào)整,以反映這一更正。這可能需要調(diào)整1月份的利潤或虧損金額。
4.更新2月份的期初余額:在2月份開始時,確保會計系統(tǒng)中的期初余額已經(jīng)反映了上述調(diào)整。
2024-03-08 13:25:05
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