企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務(wù)正常做,匯算清繳報表調(diào)整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當(dāng)天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉(zhuǎn)售電費 答
怎么下載財務(wù)表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學(xué)堂下載相關(guān)財務(wù)報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調(diào)為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬:借:應(yīng)付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務(wù)一致 答

報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。放在應(yīng)付科目如何理解應(yīng)付已付?放在其他應(yīng)收好理解,應(yīng)付就沒那么好理解
答: 同學(xué)你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應(yīng)付款,所以計借方。
請問年初及年末都是 資金結(jié)存=現(xiàn)金+銀行存款+其他應(yīng)收-其他應(yīng)付款嗎 ? 如何判斷財務(wù)會計與預(yù)算會計的關(guān)系 做賬做得對與否呢?
答: 你好,這個是什么需要的,學(xué)員
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們有一個0余額賬戶,11月做的收款憑證 ,借方銀行存款40000,其他應(yīng)收10000,其他應(yīng)付款50000;然后付款憑證,其他應(yīng)付款40000,銀行存款40000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實際收到的是30000,未入賬20000,不知道怎么做沖銷
答: 你好 你們實際業(yè)務(wù)是什么 ? 說下業(yè)務(wù)


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2019-07-30 13:49
暖暖老師 解答
2019-07-30 13:49
sunshine 追問
2019-07-30 13:50
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2019-07-30 13:50
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2019-07-30 13:51
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2019-07-30 13:52