老師我有10多個代發(fā)貨商,多人在線編輯文檔,每個人 問
老師,你講得很詳細(xì),真的非常感謝你。但是把他們?nèi)颗鰜恚@個工作也有這么大的。他們每個人表格格式又不統(tǒng)一,這幾個Excel的VLOOKUP或XLOOKUP公式,完全不會用。感覺就是一頭霧水。先前是每天都有對比,所有可以精準(zhǔn)到哪一天,我再zhu逐一排查,也是復(fù)制原名字,再對比我們家的費用明細(xì)。但是,我覺得這太原始了,也太麻煩了,所以請老師指條明路 答
@董孝彬老師,有問題咨詢一下,在嗎 問
同學(xué)你好 老師這個點不在了 答
請問各位老師《財政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于農(nóng)村稅 問
你好是的,可以這樣理解。 答
老師,請問一下,我公司有個項目掛靠在別單位,被掛靠 問
合理,雙方賬務(wù)能平。稅款實質(zhì)是你公司項目成本,該由你方承擔(dān);被掛靠方只是名義納稅主體,你方付款后,雙方可通過 “預(yù)付賬款 / 其他應(yīng)付款” 等科目記賬,確保資金和業(yè)務(wù)實質(zhì)匹配即可。 答
為什么回購的金額大于銷售的金額,屬于融資租賃,銷 問
為什么回購的金額大于銷售的金額,屬于租賃交易呢,怎么理解 答

9月支付房租( 沒票)掛在 借:預(yù)付賬款50 貸:銀行存款5012月做了調(diào)增憑證 借:管理費用_房租 -50 貸:預(yù)付賬款-50 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤-50 貸管理費用-_房租-50 請問這樣做有沒有問題 謝謝回答
答: 你這個做管理費用負(fù)數(shù)啥情況?
公司4月預(yù)付了房租100 沒收到發(fā)票 直接做分錄借管理費用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因為沒收到票8月沖銷了第一筆借:管理費用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤—100貸:管理費用—100這個到底要不要沖銷呢,還是都記管理費用,等發(fā)票來了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專票
答: 預(yù)付時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,收到發(fā)票時,借:待攤費用 貸:預(yù)付賬款 每月攤銷成本費用,借:XX費用 貸:待攤費用
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
用銀行存款支付購買行政管理部門辦公用品費 借 管理費用 貸銀行存款這里面的管理費用 為什么最后不計入本年利潤中的管理費用中去?
答: 你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??

