老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

請問沖銷憑證的錯誤,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用360,貸:本年利潤360也有損益類,也要月末登嗎?就是財(cái)務(wù)費(fèi)用科目寫錯了。
答: 此問題已經(jīng)給予回復(fù) 你如果覺得我的回答有問題,你可以找其他老師,謝謝
軟件做賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,12月,財(cái)務(wù)費(fèi)用一借一貸,剛好抵消。結(jié)轉(zhuǎn)損益,沒有本年利潤科目,是借貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個對吧?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益,有本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用時,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄
答: 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用,這個科目按費(fèi)用類是借+貸-按損益類來說不是左損(-)右益(+),這樣不是很矛盾嗎?應(yīng)該怎么來確定呢?
結(jié)算的時候,本月?lián)p益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級科目,6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用 怎么弄
損益類科目都是左損又益嗎?借方是減少,貸方是增加,是所有的損益類科目都這樣嗎,剛做了一道題,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(表示的是增加,表示不懂)
月底結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方的時候,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎


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2015-11-30 10:56
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2015-11-30 10:53
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