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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2015-11-30 10:54

請問沖銷憑證的錯誤,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用360,貸:本年利潤360也有損益類,也要月末登嗎?
正確的是借:本年利潤360,貸記管理費(fèi)用360肯定是月末登。上面這一步我真不清楚是不是月末登。

沉浮 追問

2015-11-30 10:56

謝謝老師

鄒老師 解答

2015-11-30 10:53

此問題已經(jīng)給予回復(fù)
你如果覺得我的回答有問題,你可以找其他老師,謝謝

鄒老師 解答

2015-11-30 10:56

都說了這筆  借:財(cái)務(wù)費(fèi)用360,貸:本年利潤360并沒有錯誤

鄒老師 解答

2015-11-30 10:57

不客氣。你自己也可以去分析,到底該怎么調(diào)整
你站在我的角度想一下,如果一個回答不被接受,誰愿意回答

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此問題已經(jīng)給予回復(fù) 你如果覺得我的回答有問題,你可以找其他老師,謝謝
2015-11-30 10:53:03
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益,有本年利潤科目,結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用時,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤
2018-05-20 02:29:28
你好!是的。是損益類科目。借方代表支出的費(fèi)用額
2019-03-29 17:00:49
借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用
2017-04-21 09:11:31
直接在財(cái)務(wù)處理里面有一個結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2020-04-03 22:12:37
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