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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-10-08 15:03

借銷項貸進項差額計入未交增值稅

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借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
借銷項稅額 1000 轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸進項稅額 1500
2020-03-10 14:57:11
你好 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項 稅額)
2019-10-21 16:22:47
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按正常摘要寫就行了,可以寫本月留抵多少
2019-09-11 15:07:08
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