老師,未開(kāi)票收入如何做賬和申報(bào)? 問(wèn)
視同收入屬于未開(kāi)票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬(wàn)、B入300萬(wàn)以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問(wèn)
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開(kāi)9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問(wèn)
?。繛槭裁从械恼f(shuō)可以有的說(shuō)不可以? 開(kāi)普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過(guò)一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問(wèn)
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無(wú)法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無(wú)需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無(wú)需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無(wú)需申報(bào)退稅,無(wú)需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說(shuō)明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無(wú)需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問(wèn)
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

本月銷項(xiàng)0,進(jìn)項(xiàng)500。上期留底500。本月留底稅額是多少
答: 你好,本月留抵稅額 1000
你好老師,想問(wèn)下,假如之前留底3萬(wàn),本期進(jìn)項(xiàng) 0,銷項(xiàng)1萬(wàn),本期期末留底稅額是0還是,2萬(wàn)呢?我們2019.3月留底0,這2季度,都是有一點(diǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)0,賬面留底稅額是1萬(wàn)多,都是2019.4-2021.9月期間留底存下來(lái)的,這種可以退稅嗎
答: 你好,本期留底2萬(wàn)元。 也是可以退稅的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)教一下,10月開(kāi)票收入100000,銷項(xiàng)稅13000,9月申報(bào)表期末留底稅額1000,9月期初留底500,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5000,推算要拿多少成本票,是怎么算了?
答: 你好。 首先你要知道你們自己當(dāng)?shù)氐?行業(yè)稅負(fù)率考核。 你根據(jù)稅負(fù)來(lái)反推你成本需要多少發(fā)票


默 追問(wèn)
2018-10-08 09:41
老江老師 解答
2018-10-08 11:04