老師,比如我本月銷項800元,進(jìn)項500元,留底500元,本月留底抵扣了,不用交稅,怎么做賬務(wù)處理寫分錄呢?

珍珍
于2025-01-06 16:06 發(fā)布 ??151次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2025-01-06 16:07
- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 800
- 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800
- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500
- 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 500
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- 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 500
2025-01-06 16:07:45
是的,可以不用進(jìn)行處理的
2022-03-08 11:12:28
您好,如果期末留抵500元,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。此分錄把銷項,進(jìn)項結(jié)平,最終結(jié)果是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目借方余額500元,下個月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,600元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,600元,這時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目貸方余額100元,再結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,100元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,100元,就行了。
2019-01-12 14:54:59
銷項是1000,本期進(jìn)項是多少?
2015-07-06 11:28:15
一、結(jié)平進(jìn)項與銷項稅額
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2500
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 500
二、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 500
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
三、下月交時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500
貸:銀行存款 500
2017-06-03 18:10:47
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