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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-06 16:07

- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 800
- 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800
- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500
- 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 500

珍珍 追問

2025-01-06 16:09

老師,那如果是本月銷項800元,留底1000元,不用交稅,怎么寫分錄呢?感謝老師答疑。

東老師 解答

2025-01-06 16:10

還是上這么寫只是未交增值稅在借方不需要繳納

珍珍 追問

2025-01-06 16:16

以前的財務(wù)關(guān)于留底的稅額這部分都沒有寫分錄,現(xiàn)在賬上銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)800后,轉(zhuǎn)出未交增值稅額是-800,但是增值稅申報表上留底稅額還剩200,賬務(wù)跟申報表數(shù)據(jù)不一致要怎么調(diào)整呢?

東老師 解答

2025-01-06 16:17

那你得檢查一下,看看是哪里做錯了

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- 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 800 - 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800 - 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500 - 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 500
2025-01-06 16:07:45
是的,可以不用進(jìn)行處理的
2022-03-08 11:12:28
您好,如果期末留抵500元,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,500元,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項。此分錄把銷項,進(jìn)項結(jié)平,最終結(jié)果是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目借方余額500元,下個月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,600元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,600元,這時,在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,明細(xì)科目貸方余額100元,再結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,100元,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,100元,就行了。
2019-01-12 14:54:59
銷項是1000,本期進(jìn)項是多少?
2015-07-06 11:28:15
一、結(jié)平進(jìn)項與銷項稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2500 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 500 二、結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 500 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500 三、下月交時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500 貸:銀行存款 500
2017-06-03 18:10:47
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