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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-10-06 10:13

你好 
借 原材料等科目 
  貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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