老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

老師 你好 一般外帳會計在結(jié)轉(zhuǎn)工業(yè)企業(yè)單位的成本時,在庫存核算不清楚的時候,怎么i進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢?有沒有什么規(guī)律呢?
答: 你好!如果實在沒有方法的話可以根據(jù)行業(yè)成本率倒擠成本,但每季度末至少要實出一次成本調(diào)整。
老師想請教你,目前在工業(yè)企業(yè)做會計,是做汽車零配件加工的,就是我們買鋼材回來,調(diào)好機(jī)器的尺寸,機(jī)器彎好后就可以出半成品,在這個半成品在沖壓成成品。在拉去給這些成品烤上油漆,送去給客戶直接使用,企業(yè)規(guī)模不大目前只有一個產(chǎn)品在給客戶使用。正在開發(fā)新的,我是需要怎么做賬呢?軟件下載了一個速達(dá)3000版的,里面有進(jìn)銷存。財務(wù)管理,生產(chǎn)管理也有,我們企業(yè)沒有那么規(guī)范,什么生產(chǎn)領(lǐng)料啊,都沒有這個環(huán)節(jié)的,我如何算產(chǎn)品的成本等?麻煩老師解答了。
答: 鋼材、油漆等材料成本、人工工資,制造費用計入產(chǎn)品成本中。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交通運輸業(yè)成本核算工業(yè)企業(yè)成本核算異同點
答: 通常沒有生產(chǎn)經(jīng)營這么復(fù)雜,但成本分配是很特別的http://www.360doc.com/content/16/0817/16/10602634_583886737.shtml 你好,這是運輸企業(yè)詳細(xì)的核算 可以參考

