
您好。我公司去年12月把一筆應(yīng)收賬款直接計(jì)入了營業(yè)外支出。今年款項(xiàng)收回,是不是要做以前年度損益調(diào)整?要補(bǔ)交所得稅嗎?
答: 現(xiàn)在收回,現(xiàn)在進(jìn)行賬務(wù)處理就行了,這個(gè)增值稅已交,不涉及到稅款了
您好,小規(guī)模納稅人去年的一筆免稅增值稅,紅字沖了,去年轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入年稅收入了,那我還得調(diào)整本年利潤,還通過以前年度損益調(diào)整調(diào)嗎?紅字沖借負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸負(fù)數(shù)營業(yè)外收入免稅收入,還是直接借營業(yè)外收入,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤
答: 免稅增值稅是計(jì)入營業(yè)外收入,為什么要沖呢
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請問去年底將其他應(yīng)收款計(jì)入了營業(yè)外支出,今年又收到了這筆款,是借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤嗎?
答: 同學(xué) 對的.你的這個(gè)分錄正確.





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