
老師,請問去年底將其他應(yīng)收款計(jì)入了營業(yè)外支出,今年又收到了這筆款,是借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整;借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤嗎?
答: 同學(xué) 對的.你的這個(gè)分錄正確.
2024年記錯(cuò)一筆賬借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 正確的分錄借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2025年如何調(diào)整,需要通過以前年度損益調(diào)整?
答: 你好,可以通過以前年度損益調(diào)整科目, 借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于收到假票被稅務(wù)局稽查到的賬務(wù)處理。18年有一張50萬的普票是對方單位虛開的,我們被稽查到了,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)稅。當(dāng)時(shí)的分錄是:借:管理費(fèi)用 50萬貸:銀行存款 50萬現(xiàn)在,我做分錄針對上筆是不是:借:以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出(原來付的50萬回不來了,做營業(yè)外支出)貸:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用(原來計(jì)入管理費(fèi)用的50萬需要沖銷)所以這部分錄一借一貸抵了,就不用做了?注意:50萬是真的付給對方了
答: 您好,補(bǔ)企業(yè)所得稅,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅50*企業(yè)所得稅稅率

