老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項(xiàng)稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問這樣對(duì)嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯(cuò)了方向,所以對(duì)不上,檢查后改正。把期初19969.19這個(gè)期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運(yùn)公司發(fā)貨給客戶這筆運(yùn)費(fèi)是客戶承擔(dān)的,我們幫客戶付了運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運(yùn)公司把這筆運(yùn)費(fèi)減掉,讓客戶自己付運(yùn)費(fèi)給貨運(yùn)公司,貨運(yùn)公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務(wù)的,有的項(xiàng)目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的其它應(yīng)收 的數(shù)據(jù)是怎么來的呀 明細(xì)表里的其他應(yīng)收和資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里的數(shù)據(jù)不同
答: 你好,報(bào)表里的數(shù)據(jù)重分類過了,其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款科目借方余額+其他應(yīng)付款借方余額
重新建的帳,企不是估計(jì)的數(shù)字,如應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收及其他應(yīng)付的明細(xì)帳,能隨便編個(gè)數(shù)字嗎?再說也不知道哪個(gè)公司哪個(gè)項(xiàng)目多少余額啊!這些都可以編的嗎?
答: 您好,重新建賬,不都是估計(jì)的數(shù)字,比如應(yīng)收,應(yīng)付,其他應(yīng)收,以及其他應(yīng)付的明細(xì)賬,不能隨便編個(gè)數(shù)字的,是要根據(jù)欠條來建立數(shù)據(jù)的。至于哪個(gè)公司,哪個(gè)項(xiàng)目的多少余額,也是要根據(jù)與對(duì)方核對(duì)的數(shù)據(jù)來建立的。不能編數(shù)據(jù)的,沒有根據(jù)的數(shù)據(jù),寧可定為0,也不能隨便編數(shù)據(jù)的,會(huì)計(jì)人員做的數(shù)據(jù),一般都是有根有據(jù)的。否則,承擔(dān)的責(zé)任太大了,有可能您承擔(dān)不起的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付明細(xì)表模板
答: 你好? 學(xué)堂下載中心有可以下載?


香香 追問
2018-09-11 09:00
老江老師 解答
2018-09-11 09:03