老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答

公司準(zhǔn)備要注銷,2016年12月多繳增值稅,現(xiàn)在一定要退稅處理先才能做注銷對(duì)嗎?
答: 你好,是的,有退稅需要先辦理了退稅,稅局才給辦理注銷登記的
老師,公司準(zhǔn)備注銷,增值稅還有留底稅額,影響注銷嗎,如果不退稅的話
答: 這個(gè)直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出處理。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司準(zhǔn)備注銷,然后國(guó)稅上面說(shuō)我們存在一筆多交的增值稅,然后我們現(xiàn)在不需要退稅,國(guó)稅老師說(shuō)需要把報(bào)表調(diào)平,但是我不知道怎么調(diào)
答: 你好,你以這個(gè)多交的稅款來(lái)計(jì)算再做多少收入,如果沒(méi)有存貨,那么這個(gè)收入做到其他業(yè)務(wù)收入或者營(yíng)業(yè)外收入即可。

