老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調(diào)了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結(jié)的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調(diào)增嗎 答

到月底結(jié)轉(zhuǎn)費用的會計分錄怎樣寫
答: 你好,你是指期間費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本月各項收入費用的會計分錄怎么寫
答: 將收入費用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收入和費用類的賬戶期末結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的以及結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄如何,請老師給舉例說明下,謝謝
答: 你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會計分錄處理: 一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務收入 其他業(yè)務收入 營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 營業(yè)稅金及附加 其他業(yè)務成本 銷售費用 管理費用 財務費用 營業(yè)外支出 所得稅費用 借:本年利潤 貸:資產(chǎn)減值損失 年末結(jié)轉(zhuǎn) :將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤

