老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無語死 問
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

財(cái)政撥付的專門用途的專項(xiàng)應(yīng)付款,在結(jié)算時(shí)。在建工程180萬,專項(xiàng)應(yīng)付款150萬,該在建工程不能形成固定資產(chǎn)。分錄是否可以做借其他應(yīng)收30萬借專項(xiàng)應(yīng)付款150萬,貸在建工程180萬!
答: 你好,這里你的在建工程180萬挺多的。如果你是事業(yè)單位還好,因?yàn)椴挥媒凰枚?。但是如果是企業(yè),是有風(fēng)險(xiǎn)的。因?yàn)樵诮üこ滩晦D(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要轉(zhuǎn)入費(fèi)用.也不能折舊 所以虛增利潤。 如果你在建工程不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),那就做支出了 借 事業(yè)支出30,專項(xiàng)應(yīng)付款150,貸在建工程。事業(yè)單位每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)支出進(jìn)入事業(yè)結(jié)余。
想問一下在建工程決算后的問題之前竣工時(shí)做的暫估轉(zhuǎn)固借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(差額)現(xiàn)在決算完成,要把暫估價(jià)調(diào)整至決算價(jià),同時(shí)應(yīng)把其他應(yīng)付款結(jié)平
答: 分錄里面的其他應(yīng)付款是什么意思?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用,由于款項(xiàng)問題,發(fā)票要到明年1月開具。請(qǐng)問憑證是不是這樣處理:1、借:在建工程-安裝工程 貸:其他應(yīng)付款-暫估 (按合同金額);2、借:固定資產(chǎn)-暫估 貸:在建工程-安裝工程。結(jié)轉(zhuǎn)完次月正常提前折舊,等發(fā)票來了再紅沖更正處理。
答: 你好對(duì)的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對(duì)方給你開專車的話,你這個(gè)暫估按不含增值稅的


童童菇 追問
2018-08-24 11:20
童童菇 追問
2018-08-24 11:29
紫藤老師 解答
2018-08-24 11:42
紫藤老師 解答
2018-08-24 11:46