
老師你好!我想請問下,我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場和維修車間,費(fèi)用是由財(cái)政撥款一共是200多萬。財(cái)政已經(jīng)撥付了工程款的70%給我們,我一直是做在其他應(yīng)付款里(工程款我一直是用銀行存款支付),現(xiàn)在工程審計(jì)已經(jīng)結(jié)束,工程也都竣工,工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?財(cái)政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上,等財(cái)政最后一筆工程款撥付到位后,一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目內(nèi),每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/p>
答: 可以的,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)就可以了,財(cái)政撥款的話是專項(xiàng)應(yīng)付款嗎
上一年度記錯(cuò)賬,借:固定資產(chǎn)200000;貸:銀行存款100000;貸:其他應(yīng)付款:100000,因固定資產(chǎn)財(cái)政未評審,實(shí)際應(yīng)記在建工程,今年怎么調(diào)整,謝謝
答: 借在建工程貸固定資產(chǎn)20萬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年工程款借:修購金(工程款95%款)其他應(yīng)付款(扣除5%保證金)貸:銀行存款。應(yīng)該在這筆業(yè)務(wù)下入借:在建工程。貸:固定基金。但是我沒有入在建工程。年底銜接時(shí)把固定基金轉(zhuǎn)到醫(yī)療盈余了。2019年轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了。怎么補(bǔ)錄。醫(yī)療盈余還不讓用。上次問您說今年補(bǔ)入一次借:在建工程貸:其他應(yīng)付款。財(cái)務(wù)這邊是這樣。預(yù)算這邊會有影響嗎
答: 你好,同學(xué)。 不影響,財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)的核算基礎(chǔ)不一樣。

