老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

老師你好!我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司建造的環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)和維修車間,費(fèi)用是由財(cái)政撥款一共是200多萬(wàn)。財(cái)政已經(jīng)撥付了工程款的70%給我們,我一直是做在其他應(yīng)付款里(工程款我一直是用銀行存款支付),現(xiàn)在工程審計(jì)已經(jīng)結(jié)束,工程也都竣工,工程開支是否可以從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?財(cái)政撥付工程款還一直掛在其他應(yīng)付款賬上,等財(cái)政最后一筆工程款撥付到位后,一起轉(zhuǎn)入遞延資產(chǎn)科目?jī)?nèi),每月分?jǐn)偟狡渌找婵颇浚?/p>
答: 可以的,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)就可以了,財(cái)政撥款的話是專項(xiàng)應(yīng)付款嗎
上一年度記錯(cuò)賬,借:固定資產(chǎn)200000;貸:銀行存款100000;貸:其他應(yīng)付款:100000,因固定資產(chǎn)財(cái)政未評(píng)審,實(shí)際應(yīng)記在建工程,今年怎么調(diào)整,謝謝
答: 借在建工程貸固定資產(chǎn)20萬(wàn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2018年工程款借:修購(gòu)金(工程款95%款)其他應(yīng)付款(扣除5%保證金)貸:銀行存款。應(yīng)該在這筆業(yè)務(wù)下入借:在建工程。貸:固定基金。但是我沒(méi)有入在建工程。年底銜接時(shí)把固定基金轉(zhuǎn)到醫(yī)療盈余了。2019年轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了。怎么補(bǔ)錄。醫(yī)療盈余還不讓用。上次問(wèn)您說(shuō)今年補(bǔ)入一次借:在建工程貸:其他應(yīng)付款。財(cái)務(wù)這邊是這樣。預(yù)算這邊會(huì)有影響嗎
答: 你好,同學(xué)。 不影響,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的核算基礎(chǔ)不一樣。

