老師,季度所得稅申報(bào)表中的“”已計(jì)入成本費(fèi)用的 問(wèn)
你好,是一整年的累計(jì)數(shù) 答
老師 公司是小規(guī)模,開(kāi)票是按1%開(kāi)票,做賬是按實(shí)際 問(wèn)
若當(dāng)月發(fā)現(xiàn),補(bǔ)記應(yīng)交稅費(fèi)與營(yíng)業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調(diào)整”,當(dāng)年直接補(bǔ)記。后續(xù)開(kāi)票時(shí),按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營(yíng)業(yè)外收入直接匹配申報(bào)表 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎? 問(wèn)
朋友您好,感謝信任,我現(xiàn)在看圖 答
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開(kāi)發(fā)票是開(kāi) 問(wèn)
是客戶購(gòu)買你的貨物嗎發(fā)生的 開(kāi)貨物的發(fā)票一塊開(kāi)到貨物里面,不單獨(dú)開(kāi)運(yùn)費(fèi) 答

廠是間接出口的企業(yè),現(xiàn)在要涉及免抵退的問(wèn)題,但是我本來(lái)就是小白上崗,他跟內(nèi)資企業(yè)的外賬區(qū)別在哪里?間接出口要我方報(bào)關(guān)嗎?
答: 你好,間接出口,相當(dāng)于我方賣給別人,別人出口的,咱不需要報(bào)關(guān)!
企業(yè)出口自己通過(guò)外購(gòu)各種零件組裝而成的固定資產(chǎn),出口有報(bào)關(guān),可以申報(bào)免抵退稅么
答: 你好同學(xué)這個(gè)可以申請(qǐng)的,你找一個(gè)報(bào)關(guān)員由他給你們弄可以申請(qǐng)免稅并退稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是制造業(yè)出口企業(yè),本月內(nèi)銷金額2954776.38 稅額是384,120.90 外銷2,279,281.70(免抵退的)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額是612213.35 留抵(228,092.45)留抵的申請(qǐng)出口退稅,出口的免抵退總稅額是259431.28,關(guān)于這個(gè)免抵退稅額的會(huì)計(jì)分錄是怎么做呀
答: 同學(xué)你好 借: 應(yīng)收賬款/銀行存款 2,279,281.70?? 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2,279,281.70 借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)? 借: 其他應(yīng)收款——出口退稅 228,092.45?? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 228,092.45?? ?? 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 免抵稅額?? 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 免抵稅額 借: 銀行存款 228,092.45 ? 貸: 其他應(yīng)收款——出口退稅 228,092.45


會(huì)敏 追問(wèn)
2018-08-18 10:44
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2018-08-18 10:46
老江老師 解答
2018-08-18 10:51
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2018-08-18 11:01
老江老師 解答
2018-08-18 11:09