我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對, 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

一般納稅人公司,7月的時(shí)候開了負(fù)數(shù)發(fā)票,在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,填在哪里?
答: 你好,在附表一按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額填寫
一般納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的數(shù)據(jù),填在哪一列?此表為增值稅納稅申報(bào)附表一
答: 填在開具其他發(fā)票所在列
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,開1%負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表要填在哪里???
答: 要填在這個(gè)表里面嗎?填哪個(gè)欄?


財(cái)管必過 追問
2018-08-08 16:11
鄒老師 解答
2018-08-08 16:14
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2018-08-08 16:21
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2018-08-08 16:29
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2018-08-08 16:57
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2018-08-08 17:00
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2018-08-08 17:00
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2018-08-08 17:07