
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表,1月只開(kāi)了一張發(fā)票,是張負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表不能填報(bào)負(fù)數(shù),那這張負(fù)數(shù)票要去大廳申報(bào)嗎
答: 你好,不用去大廳,系統(tǒng)直接零申報(bào)就好了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)了增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票后在納稅申報(bào)的時(shí)候要填么?
答: 是的,按發(fā)票金額申報(bào)數(shù)據(jù),一般銷售采集時(shí),會(huì)自動(dòng)讀取數(shù)據(jù)

