
上月暫估了成本和應(yīng)付帳款,本月紅字沖回,改正確的成本憑證,摘要怎寫
答: 紅沖上月憑證號,重新入賬
之前做的紅字沖銷暫估金額,結(jié)果暫估金額計成含稅金額了,現(xiàn)在填一張跟原來的一樣的全部紅字的憑證沖銷消這個“紅字沖銷暫估金額”,紅字憑證摘要:沖銷2018年8月第12號憑證錯賬 紅字沖銷暫估金額 借:原材料-芯片 1002000(含稅) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款1002000再填一張正確的紅字沖銷暫估金額(金額為紅字)的憑證,摘要:訂正2018年8月第12號憑證 借:原材料-芯片 856409.89未稅紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款856409.89 (紅字)結(jié)果多沖減了怎么回事?
答: 你好,8月的原憑證是怎么處理的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入賬時借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬月末結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)成本隔了好幾個月才到票,中間一直沒有做賬。收到票時紅沖憑證借:生產(chǎn)成本 (紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 (紅字)做藍(lán)字憑證借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付賬款-A單位隔了好幾個月才想起來,沒有紅字沖銷暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證,遂當(dāng)即補做借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字)貸:生產(chǎn)成本 (紅字)請問,這樣對當(dāng)期利潤有何影響?
答: 你好,不用沖成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 貸:生產(chǎn)成本 (紅字)




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藍(lán)精靈 追問
2018-08-03 17:23
袁老師 解答
2018-08-04 06:58