
之前做的紅字沖銷暫估金額,結(jié)果暫估金額計成含稅金額了,現(xiàn)在填一張跟原來的一樣的全部紅字的憑證沖銷消這個“紅字沖銷暫估金額”,紅字憑證摘要:沖銷2018年8月第12號憑證錯賬 紅字沖銷暫估金額 借:原材料-芯片 1002000(含稅) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款1002000再填一張正確的紅字沖銷暫估金額(金額為紅字)的憑證,摘要:訂正2018年8月第12號憑證 借:原材料-芯片 856409.89未稅紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款856409.89 (紅字)結(jié)果多沖減了怎么回事?
答: 你好,8月的原憑證是怎么處理的。
材料暫估借:原材料-鋁條 4243.9材料暫估 原材料-分子篩 1200 應(yīng)付賬款-暫估**有限公司 5443.90 問進(jìn)料單是含稅金額,票還沒開來,做憑證是做的含稅的金額,算產(chǎn)品領(lǐng)用的時候怎么寫單價不含稅嗎?這樣余額出來就不準(zhǔn)了。票還沒開來,憑證里已經(jīng)做了含稅的金額了。
答: 您好 暫估的時候應(yīng)該根據(jù)不把可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額暫估入賬的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司進(jìn)的原材料用現(xiàn)金支付 借原材料貸應(yīng)付帳款再填轉(zhuǎn)賬憑證怎么做
答: 你好,這已經(jīng)是轉(zhuǎn)賬憑證了,然后你在填寫付款憑證,借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金。
7.20號收到一張入庫單 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 等到下個月8.15結(jié)錢了 借 應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金 只有入庫單一張票據(jù) 該怎么粘憑證呢
16年12月份暫估了一筆原材料不含稅金額,已付全款,現(xiàn)在老板找不到了,發(fā)票無法拿回來,還有稅金掛在應(yīng)付賬款的借方,需要怎么處理。
付款憑證貸方科目可以是原材料嗎,借方 應(yīng)收賬款 貸方原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 要填轉(zhuǎn)賬 和付款憑證怎么填
原材料 1200元+稅金 156元,運(yùn)費(fèi)12元,稅票沒有收到。材料已經(jīng)入庫,材料款已支付1356元(含稅),運(yùn)費(fèi)支付12元。不含稅。該如何做憑證。


幸福沙 追問
2018-10-17 23:11
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2018-10-17 23:14
幸福沙 追問
2018-10-17 23:15
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2018-10-17 23:16
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2018-10-17 23:17
幸福沙 追問
2018-10-17 23:18
方老師 解答
2018-10-18 13:35