
購買的空調(diào),進行了退貨,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,首先沖銷原始憑證,然后做個進項稅額轉(zhuǎn)出,具體分錄:借辦公費,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做對嗎?不對的話分錄
答: 如果你空調(diào)作為固定資產(chǎn)入賬的話,借:應(yīng)付賬款 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,我這邊有個退貨,做進項稅額轉(zhuǎn)出了,然后還用把進項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅嗎,具體分錄怎么做
答: 你好;? 進項稅轉(zhuǎn)出的話 到時你到時? 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去? ;? 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出處理 ;然后月末去結(jié)轉(zhuǎn)? ??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我有一份發(fā)票對方公司開錯(沒有發(fā)生交易)做了抵扣,報稅時有做進項稅額轉(zhuǎn)出!我抵扣發(fā)票的憑證是這樣做的,借:進項稅額,貸:進項稅額待抵扣。那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出后這樣做憑證,借:進項稅額待抵扣,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。對不對?
答: 一開始做了費用的嗎

