老師,客戶把貨退回來,之前做的會計(jì)分錄是借:原材料 74965 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11994.48。 貸:應(yīng)付賬款:86959.98,退回來后我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按照這個分錄我做了負(fù)數(shù),做出來應(yīng)交稅費(fèi)余額不對,老師教我一下退貨、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄
諾卓
于2020-05-22 13:59 發(fā)布 ??1040次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
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您好,您進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的項(xiàng)目是什么?
2019-04-12 15:31:37

沒有
2017-06-06 10:28:44

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的時(shí)候,就是貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,應(yīng)該是在借方
2019-03-06 16:49:40

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
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