
7月份預(yù)先付了9月到11月份倉租費,932811元,發(fā)票也全部開了,如何入賬!
答: 但是我是給別人開的發(fā)票,區(qū)分不出
7月份預(yù)付了7月到9月份的倉租492440,倉租費442440,含倉庫保證金50000.請問該如何做帳,是不是從7月份就開始攤銷呢!然后收到發(fā)票后又該怎么做帳
答: 1、是要從7月份開始攤銷的 2、預(yù)付時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:待攤費用 貸:預(yù)付賬款 每個月攤銷時,借:制造費用--倉租 貸:待攤費用 收到發(fā)票后,如果金額沒有變動的話,將發(fā)票直接貼到7月份的憑證后面就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月份支付房租物業(yè)費電費未收到發(fā)票,當時記入“預(yù)付賬款-收款單位”里,10月份收到發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)6-9月份未分攤房租物業(yè)費,現(xiàn)在如何處理?10月份又收到11至4月份房租物業(yè)費發(fā)票了,這回記入了“預(yù)付賬款-房租、物業(yè)費”科目,11月份開始分攤每月的房租物業(yè)費,這樣做對吧?
答: 對的,攤銷之前的




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薰衣草下的陽光 追問
2018-08-01 15:23
鄒老師 解答
2018-08-01 15:23
薰衣草下的陽光 追問
2018-08-01 15:25
鄒老師 解答
2018-08-01 15:28