
7月份預(yù)付了7月到9月份的倉租492440,倉租費442440,含倉庫保證金50000.請問該如何做帳,是不是從7月份就開始攤銷呢!然后收到發(fā)票后又該怎么做帳
答: 1、是要從7月份開始攤銷的 2、預(yù)付時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:待攤費用 貸:預(yù)付賬款 每個月攤銷時,借:制造費用--倉租 貸:待攤費用 收到發(fā)票后,如果金額沒有變動的話,將發(fā)票直接貼到7月份的憑證后面就可以了。
老師,你好!7月份付倉租費492440'實際倉租4424400'含倉庫保證金50000元,期間是7月到9月,發(fā)票沒有,請問該怎么入賬!
答: 你好!借其他應(yīng)收款50000 預(yù)付賬款 4424400 貸銀行存款。 然后借主營業(yè)務(wù)成本-租金 貸預(yù)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月份預(yù)先付了9月到11月份倉租費,932811元,發(fā)票也全部開了,如何入賬!
答: 但是我是給別人開的發(fā)票,區(qū)分不出





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