
老師,你好!7月份付倉租費(fèi)492440'實(shí)際倉租4424400'含倉庫保證金50000元,期間是7月到9月,發(fā)票沒有,請(qǐng)問該怎么入賬!
答: 你好!借其他應(yīng)收款50000 預(yù)付賬款 4424400 貸銀行存款。 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租金 貸預(yù)付賬款。
7月份預(yù)付了7月到9月份的倉租492440,倉租費(fèi)442440,含倉庫保證金50000.請(qǐng)問該如何做帳,是不是從7月份就開始攤銷呢!然后收到發(fā)票后又該怎么做帳
答: 1、是要從7月份開始攤銷的 2、預(yù)付時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 每個(gè)月攤銷時(shí),借:制造費(fèi)用--倉租 貸:待攤費(fèi)用 收到發(fā)票后,如果金額沒有變動(dòng)的話,將發(fā)票直接貼到7月份的憑證后面就可以了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
倉庫的租金費(fèi)用:7、8月份的時(shí)候已計(jì)提,然后8月份付了3個(gè)月的租金,發(fā)票9月份才到,9月份的分錄怎么做
答: 你好 9月份把之前計(jì)提的沖掉 再按發(fā)票做分錄就可以了
老師好,有一筆外倉的租金,費(fèi)用是八月份發(fā)生的,且八月份已經(jīng)付款了,開票日期是9月份的,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做賬呢
公司今年出租不動(dòng)產(chǎn)倉庫,收到保證金20萬,預(yù)收9月的房租8萬,并在7月份開具了增值稅發(fā)票給對(duì)方,這個(gè)分錄要怎么出?





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