
上月我開出的增值稅銷項稅:227927.93元,對方也認證,也報稅,我也報稅 問題回復: 這種情況,需要到稅務機關(guān)現(xiàn)場進項修改上月的申報表,然后在本月申報中減少相應的稅款。,這個月稅務要求作廢這批票,因稅率原因,重開發(fā)票銷項為209090.91元,問題:我上個月銷項抵進項也交了增值稅,還有附加,這個月我沖銷原發(fā)票,重新做,增值稅報表,和地稅附加稅的報表怎么處理
答: 這種情況,需要到稅務機關(guān)現(xiàn)場進項修改上月的申報表,然后在本月申報中減少相應的稅款。
上月我開出的增值稅銷項稅:227927.93元,對方也認證,也報稅,我也報稅,這個月稅務要求作廢這批票,因稅率原因,重開發(fā)票銷項為209090.91元,問題:我上個月銷項抵進項也交了增值稅,還有附加,這個月我沖銷原發(fā)票,重新做,增值稅報表,和地稅附加稅的報表怎么處理
答: 跨月是不能作廢的,您是不是已經(jīng)開具紅字發(fā)票了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個月忘作廢一張銷售貨物專用發(fā)票,這個月需要紅沖,問題1,上個月的收入會因此增加,然后在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,增值稅和附加稅也會因此繳納的比發(fā)票作廢之前繳納的多,企業(yè)所得稅預繳的也會多,稅負也會高,這是不是對上個月造成的賬務上的影響???問題2,紅沖的發(fā)票會類似進項票一樣,只是不需要認證,可以抵扣這個月的銷項發(fā)票,影響這個月稅負降低嗎?問題3申報報表是跟平時一樣嗎?
答: 1.你可以暫估一個成本 2.是的 3,一樣申報

