老師,實(shí)際工作中,那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問
你好,這個(gè)不用,你可以自己做工資表。 答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出:2024年收入3110萬,申報(bào)成本2756 問
你好虛增了嗎 還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整 后者不調(diào)整 答
老師您好,上個(gè)月貨收到了,發(fā)票未開,貨已打,上個(gè)月分 問
同學(xué),你好 不是。 本月 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 答
小規(guī)模公司沒有庫存,現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
同學(xué),你好 算虛開,沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開 答
您好,老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題:2013年購入的固定資產(chǎn),款 問
借固定資產(chǎn),貸,預(yù)付賬款, 以前年度的折舊需要補(bǔ)上,借,利潤分配,未分配利潤,貸,累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎? 如果沒有發(fā)票的話,折舊不能抵扣。 答

“張三”3月份預(yù)支工資,已計(jì)入其他應(yīng)收款。在發(fā)4月份 的工資里邊已經(jīng)扣除張三的預(yù)支款(已還清)。但之前直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,并沒有銷平其他應(yīng)收款。賬已結(jié)。 這月來銷平怎么做分錄?
答: 你好,之前計(jì)入其他應(yīng)收款,又計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?
個(gè)人社保,交社保后從工資里面扣的,走的其他應(yīng)收款。5月底有人離職,這社保是不是并入其他應(yīng)收款里面。不是應(yīng)付職工薪酬里面?我5月份計(jì)入應(yīng)付職工薪酬里面了,5 月的應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)平了, 現(xiàn)在其他應(yīng)收款里面借方余額多了,怎調(diào)整
答: 這個(gè)其他應(yīng)收款需要找個(gè)人收回來
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
元月份,從銀行轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬上,是用于支付工資的,做的會(huì)計(jì)分錄為,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)收款,當(dāng)時(shí)附的資有銀行回單及工資單,但其他應(yīng)收款里的金額沒有全部用于支付工資,還余下部份。到4月份時(shí),又從上次其他應(yīng)收款里的余額支付后面的工資(賬務(wù)處理),4月做的會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:其他應(yīng)收款 (4月份時(shí)只有工資單作原始單據(jù)了,還需附什么單據(jù)嗎?)
答: 您好!不用了。有工資表就可以了。


┝ _芝 _芯 ※ 追問
2018-07-15 08:23
徐阿富老師 解答
2018-07-15 08:51