我公司新員工3月份交的社保,當(dāng)月就用銀行存款幫他繳納了 ,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-社保 ,貸銀行存款。因?yàn)樯绫YM(fèi)扣除是3月份當(dāng)月,3月工資支付要到4月份。請問當(dāng)發(fā)放3月份工資時(shí),怎么做會計(jì)分錄?
A會計(jì)學(xué)堂 ~李曉悅老師
于2019-04-16 09:39 發(fā)布 ??1001次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
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借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019-04-16 09:42:52

你好!
賬務(wù)處理是對的。
2018-08-08 16:48:45

第四個(gè)分錄不對,少了一個(gè)個(gè)人所得稅的
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-02 09:20:25

1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-08-02 09:17:17

不對,計(jì)提社保的時(shí)候是借管理費(fèi)用職工薪酬,然后貸應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保,嗯,具體繳納的時(shí)候是借應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)社保,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,然后貸銀行存款,
2022-02-12 14:52:21
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