9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

老師好,我們上年記賬的時(shí)候記錯(cuò)了科目,但是去年已經(jīng)結(jié)賬了,想在今年改回來(lái),這要怎么改呢(上年度會(huì)計(jì)分錄:借,銀行存款 貸,其他收入,正確的分錄應(yīng)該是:借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款)
老師,您好,我這邊做了一個(gè)賬做重復(fù)了,需要減掉,比如,之前8月1已經(jīng)做過(guò)借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款 張三100 這個(gè)8月已經(jīng)結(jié)賬,9月份10.1又做了一筆借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款 張三100也已經(jīng)結(jié)賬,在11月份我該怎么把這個(gè)憑證調(diào)平調(diào)到100,實(shí)際欠他100,現(xiàn)在欠他200.
答: 你好? ? ?你直接紅沖一筆分錄就行了。? 借銀行存款-100? 貸其他應(yīng)付款-張三 -100? ?這樣來(lái)沖100?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司銀行賬上收到法人匯入的錢(qián) ,是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 是的可以按你這個(gè)做沒(méi)問(wèn)題


你好?陽(yáng)光 追問(wèn)
2020-11-10 09:24
meizi老師 解答
2020-11-10 09:25
你好?陽(yáng)光 追問(wèn)
2020-11-10 09:50
meizi老師 解答
2020-11-10 09:51