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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-12-09 16:07

不是根據(jù)備注編制分錄,具體是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)款?

qzuser 追問

2017-12-09 16:15

給客戶私人的貨款返點,就直接公戶轉(zhuǎn)賬給他了

方亮老師 解答

2017-12-09 16:26

其他應付款應該換成其他應收款。

qzuser 追問

2017-12-09 17:50

1.  直接做調(diào)整紅字分錄嗎?    2.  其他應收款期末余額不是要繳稅的嗎?

方亮老師 解答

2017-12-09 17:56

1、調(diào)整分錄如下: 
借:其他應收款 
貸:其他應付款 
2、沒有其他應收款的期末余額需要繳納稅款一說。

qzuser 追問

2017-12-09 21:01

那老師,年底,這個其他應收款有余額也不用管是吧,需要調(diào)平賬嗎?

方亮老師 解答

2017-12-09 21:47

年末其他應收款有余額也不用管。

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相關問題討論
不是根據(jù)備注編制分錄,具體是什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)款?
2017-12-09 16:07:37
那做其他應付款,之前先墊付后續(xù)報銷做的其他應付款,之前她先墊付的報銷費用2000元 這個之前做借xx費用 貸其他應付款嗎?
2020-02-03 11:37:54
如果計提了,借;其他應付款-利息科目 貸;銀行存款 如果沒有計提 借;財務費用 貸;銀行存款
2016-06-13 16:55:54
現(xiàn)在可以調(diào)整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-06-27 20:14:06
是的可以按你這個做沒問題
2019-03-05 15:48:46
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