

老師好,我們上年記賬的時(shí)候記錯(cuò)了科目,但是去年已經(jīng)結(jié)賬了,想在今年改回來,這要怎么改呢(上年度會(huì)計(jì)分錄:借,銀行存款 貸,其他收入,正確的分錄應(yīng)該是:借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款)
老師,您好,我這邊做了一個(gè)賬做重復(fù)了,需要減掉,比如,之前8月1已經(jīng)做過借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款 張三100 這個(gè)8月已經(jīng)結(jié)賬,9月份10.1又做了一筆借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款 張三100也已經(jīng)結(jié)賬,在11月份我該怎么把這個(gè)憑證調(diào)平調(diào)到100,實(shí)際欠他100,現(xiàn)在欠他200.
答: 你好? ? ?你直接紅沖一筆分錄就行了。? 借銀行存款-100? 貸其他應(yīng)付款-張三 -100? ?這樣來沖100?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司銀行賬上收到法人匯入的錢 ,是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 是的可以按你這個(gè)做沒問題
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