
小規(guī)模二季度開票不含稅金額1067961.18,增值稅32038.82...申報增值稅時,系統(tǒng)自動計算稅額為32038.84,多交了0.02元...這要怎么寫憑證?
答: 你好!在增加銷項稅0.02元減少主營業(yè)務(wù)收入0.02元就可以
代開發(fā)票總金額33000元,不含稅32038.84元,增值稅961.16元,申報系統(tǒng)顯示961.17,應(yīng)交增值稅0.01這個怎么處理總金額多了0.01
答: 同學(xué)你好,根據(jù)增值稅申報表顯示的申報就可以,多交增值稅0.01計入營業(yè)外支出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,有個小規(guī)模納稅人,二季度開票金額:426395.65元,其中有一部分開票稅率1%不含稅金額:257839.65元,有一部開票免稅項目蔬菜金額為:168556元,現(xiàn)在要申報二季度的增值稅,不知道怎么填寫增值稅申報表,并且系統(tǒng)還是定期定額自行申報!謝謝老師幫忙解答一下!
答: 1%的再1.3欄,減免的2%在主標應(yīng)納稅減征額和減免表見面項目填寫的 免稅的再其他免稅銷售額和減免表最后一樣


可靠的螞蟻 追問
2018-07-13 19:10
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2018-07-13 19:54
可靠的螞蟻 追問
2018-07-13 21:28
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2018-07-14 10:04