
2016年有一筆分錄我重復(fù)計(jì)提并且重復(fù)扣稅了,我現(xiàn)在2018年6月我需要計(jì)提附加稅,我怎么遞減2016年多繳納的附加稅?第一張圖是2016年多計(jì)提并繳納的,第二張圖是我2018年做的計(jì)提分錄并遞減附加稅做的分錄,還沒有寫完?請(qǐng)問我做的分錄對(duì)嘛
答: 您好,應(yīng)貸以前年度損益調(diào)整,
現(xiàn)在是這樣情況第一,我現(xiàn)在有收入計(jì)提了附加稅,想遞減2016年多繳納的附加稅,第二,2016年的附加稅我已經(jīng)做了計(jì)提并繳納分錄。問題就是我怎么遞減這個(gè)分錄,我做的是這個(gè)對(duì)嘛?
答: 首先,你做的這個(gè)分錄是不準(zhǔn)確的。2016年多計(jì)提的附加稅,要在2018年調(diào)整,要通過以前年度損益來調(diào)整。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司2016年有一筆計(jì)提了稅金及附加,借方是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加700,貸方是應(yīng)交稅金一城建稅350,教育費(fèi)附加210,地方教育費(fèi)附加140?,F(xiàn)在2018年6月發(fā)現(xiàn)這一筆主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加少計(jì)提了30元,請(qǐng)問這筆分錄怎么做,在2018年6月
答: 你好, 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)30

