
現(xiàn)在是這樣情況第一,我現(xiàn)在有收入計(jì)提了附加稅,想遞減2016年多繳納的附加稅,第二,2016年的附加稅我已經(jīng)做了計(jì)提并繳納分錄。問題就是我怎么遞減這個(gè)分錄,我做的是這個(gè)對嘛?
答: 首先,你做的這個(gè)分錄是不準(zhǔn)確的。2016年多計(jì)提的附加稅,要在2018年調(diào)整,要通過以前年度損益來調(diào)整。
2016年有一筆分錄我重復(fù)計(jì)提并且重復(fù)扣稅了,我現(xiàn)在2018年6月我需要計(jì)提附加稅,我怎么遞減2016年多繳納的附加稅?第一張圖是2016年多計(jì)提并繳納的,第二張圖是我2018年做的計(jì)提分錄并遞減附加稅做的分錄,還沒有寫完?請問我做的分錄對嘛
答: 您好,應(yīng)貸以前年度損益調(diào)整,
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

