
2018年附加稅因?yàn)橛脩?yīng)納增值稅計(jì)提所以多計(jì)提了,就多交了稅款,第四季度可以抵減附加稅,那沒有抵減完的可以跨年抵減嗎?多計(jì)提的部分賬務(wù)處理需要做相反分錄嗎?
答: 你好,是否可以跨年抵減,需要看你當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定 多計(jì)提部分需要沖銷
增值稅加計(jì)抵減的計(jì)提,減少,結(jié)余等都需要會(huì)計(jì)分錄相對應(yīng)嗎?如何做分錄。計(jì)提附加稅是按抵減的應(yīng)納稅額計(jì)提對嗎
答: 計(jì)提附加稅沒有明確是按抵減的增值稅計(jì)提
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2016年有一筆分錄我重復(fù)計(jì)提并且重復(fù)扣稅了,我現(xiàn)在2018年6月我需要計(jì)提附加稅,我怎么遞減2016年多繳納的附加稅?第一張圖是2016年多計(jì)提并繳納的,第二張圖是我2018年做的計(jì)提分錄并遞減附加稅做的分錄,還沒有寫完?請問我做的分錄對嘛
答: 您好,應(yīng)貸以前年度損益調(diào)整,

