我5月份在做借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-未交稅金時(shí),未交稅金多了0.2元,這個(gè)要怎么糾正啊
木棉紛飛
于2018-07-06 08:53 發(fā)布 ??782次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-06 08:55
你好,你這個(gè)分錄什么意思?(正確的做法參見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件)
查清楚0.2是怎么產(chǎn)生的,如果是計(jì)算零差,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
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你好,你這個(gè)分錄什么意思?(正確的做法參見 財(cái)會(huì)(2016)22號(hào)文件)
查清楚0.2是怎么產(chǎn)生的,如果是計(jì)算零差,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
2018-07-06 08:55:04

同學(xué)你好,只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個(gè)進(jìn)項(xiàng)形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32

一、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
三、繳稅時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2017-09-24 15:32:25

你好,對(duì)的,應(yīng)交稅金改成應(yīng)交稅費(fèi)就可以
2019-04-19 16:42:05

紅沖你上面分錄然后做這個(gè)
借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-03-11 13:37:30
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