9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

稅金計提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會計分錄是否有問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。如果銷項大于進(jìn)項需要繳納稅金,計提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
年度終了對應(yīng)交稅金進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),因我公司一直在研發(fā)階段,分錄這個做可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額100應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出100貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅200 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借應(yīng)交稅金-未交增值稅 100000 貸 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額100000,里面的金額是我隨便打的
答: 按這個去結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅額和進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,等期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為0?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進(jìn)項的差額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
答: 1 是的,這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進(jìn)項稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅

