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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-04-11 08:58

銷項大于進項時,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
銷項小于進項,不需要做轉(zhuǎn)出多交的分錄
多交的留待以后月份抵扣就是了

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相關(guān)問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,進項稅額轉(zhuǎn)出是認證后的不能抵扣的轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就行,不需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-06-11 17:05:25
不是的,比如你月底算出來銷項多要借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 進項多借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2019-03-19 16:06:06
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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